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上海奉贤交通能源(集团)有限公司关于2020年度至2021年度财政扶持资金管理使用情况的审计整改公示报告

日期:2023-02-08   点击次数:1853次

2022年3月至5月,上海市奉贤区审计局对奉贤区 2020 年度至 2021 年度财政扶持资金管理使用情况进行了专项审计调查,范围包括全区街镇、开发区、区管国有企业 24 家单位。本次审计涉及上海奉贤交通能源(集团)有限公司(以下简称交能集团)及下属上海奉贤交通能源集团缘贤资产管理有限公司(以下简称缘贤公司)。现将审计整改情况公告如下:

一、审计发现的主要问题

内部审计作用发挥不充分,未对招商引资扶持资金的管理使用情况开展过相关的内部审计,未充分发挥内部审计的监督作用。

 二、审计整改情况

针对以上问题,交能集团内审室制定专项方案,2022年8月开展了对缘贤公司2022年1至8月财政扶持资金管理情况的专项审计。经审计,认为缘贤公司财政扶持资金管理流程较为完善,审计期间的相关经济业务记录真实、合规。另外,缘贤公司于2022年7月发布实施了《园区工作流程(试行)》,对园区招商的工作流程进行了明确和规范,强化了企业内部控制。

审计发现问题已整改完毕,特此公告。